Personalservice

Fachbereiche, Stabsstelle und VwVorstand in Personalangelegenheiten, Bearbeitung und Dienstleistung hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub und Fehlzeiten, Ausbildungsorganisations, Gesundheitsmanagement

Ab 2024 als "5.01.111.10 Personal"

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 38.581
-15,64 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-15,64 €
49,16%
-14,08 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-14,08 €
44,26%
1,20 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1,20 €
3,76%
-0,89 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,89 €
2,81%
Eine Ebene Höher
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -15,64 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -14,08 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    1,20 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -0,89 €
  • Summe
    -29,41 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
1,20 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-14,08 €
12: Versorgungsaufwendungen
-15,64 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,89 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-30,61 €
20: Verwaltungsergebnis
-29,41 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-29,41 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-29,41 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0,09 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-29,32 €