Personalservice

Fachbereiche, Stabsstelle und VwVorstand in Personalangelegenheiten, Bearbeitung und Dienstleistung hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub und Fehlzeiten, Ausbildungsorganisations, Gesundheitsmanagement

Ab 2024 als "5.01.111.10 Personal"

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 38.581
1,20 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1,20 €
100,00%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    1,20 €
  • Summe
    1,20 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
1,20 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-14,08 €
12: Versorgungsaufwendungen
-15,64 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,89 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-30,61 €
20: Verwaltungsergebnis
-29,41 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-29,41 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-29,41 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0,09 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-29,32 €