Haushaltsplanung, -steuerung und -überwachung

Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Haushaltssicherungskonzept, Betreuung der Prüfungstätigkeiten der Revision des Main-Taunus-Kreises bis zum Beschluss über den geprüften Jahresabschluss.

Ab 2024 als "8.01.111.13 Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft"

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 39.476
-3,29 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3,29 €
58,64%
-1,46 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1,46 €
26,00%
-0,69 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,69 €
12,28%
0,12 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,12 €
2,15%
0,05 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0,05 €
0,94%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -3,29 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -1,46 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,69 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,12 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    0,05 €
  • Summe
    -5,26 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,17 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-5,43 €
20: Verwaltungsergebnis
-5,26 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-5,26 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-5,26 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-5,26 €