Personalservice
Fachbereiche, Stabsstelle und VwVorstand in Personalangelegenheiten, Bearbeitung und Dienstleistung hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub und Fehlzeiten, Ausbildungsorganisations, Gesundheitsmanagement
Ab 2024 als "5.01.111.10 Personal"
Haushaltsdiagramm
-16,42 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-16,42 €
47,15%
-16,13 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-16,13 €
46,32%
1,27 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1,27 €
3,65%
-1 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1 €
2,88%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1,27 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -16,42 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -16,13 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -33,55 € |
20: Verwaltungsergebnis | -32,28 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -32,28 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -32,28 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -32,28 € |