Personalservice

Fachbereiche, Stabsstelle und VwVorstand in Personalangelegenheiten, Bearbeitung und Dienstleistung hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub und Fehlzeiten, Ausbildungsorganisations, Gesundheitsmanagement

Ab 2024 als "5.01.111.10 Personal"

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 39.476
-16,42 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-16,42 €
47,15%
-16,13 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-16,13 €
46,32%
1,27 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1,27 €
3,65%
-1 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1 €
2,88%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -16,42 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -16,13 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    1,27 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1 €
  • Summe
    -32,28 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
1,27 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-33,55 €
20: Verwaltungsergebnis
-32,28 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-32,28 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-32,28 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-32,28 €