Nicht sportbezogene Vereinsförderung
Bereitstellung und Koordination (u.a. Belegung) der Nutzung von 36 Einrichtungen (kreiseigene, städt., private und ähnl. Einrichtungen).
Ab 2024 als "1.04.273.01 Förderung weiterer Zielgruppen"
Haushaltsdiagramm
-16,03 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-16,03 €
60,45%
-4,75 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4,75 €
17,93%
2,20 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
2,20 €
8,28%
-1,73 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1,73 €
6,52%
-1,48 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1,48 €
5,59%
-0,15 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,15 €
0,55%
0,13 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0,13 €
0,51%
-0,04 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,04 €
0,17%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 2,33 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -24,18 € |
20: Verwaltungsergebnis | -21,85 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -21,85 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -21,85 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -21,85 € |