Personalservice

Fachbereiche, Stabsstelle und VwVorstand in Personalangelegenheiten, Bearbeitung und Dienstleistung hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub und Fehlzeiten, Ausbildungsorganisations, Gesundheitsmanagement

Ab 2024 als "5.01.111.10 Personal"

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 39.895
-16,37 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-16,37 €
47,72%
-15,66 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-15,66 €
45,65%
1,26 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1,26 €
3,66%
-1,02 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1,02 €
2,97%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -16,37 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -15,66 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    1,26 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1,02 €
  • Summe
    -31,80 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
1,26 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-16,37 €
12: Versorgungsaufwendungen
-15,66 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1,02 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-33,05 €
20: Verwaltungsergebnis
-31,80 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-31,80 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-31,80 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-31,80 €