Nicht sportbezogene Vereinsförderung
Bereitstellung und Koordination (u.a. Belegung) der Nutzung von 36 Einrichtungen (kreiseigene, städt., private und ähnl. Einrichtungen).
Ab 2024 als "1.04.273.01 Förderung weiterer Zielgruppen"
Haushaltsdiagramm
-16,55 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-16,55 €
69,12%
-4,08 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4,08 €
17,03%
-1,64 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1,64 €
6,83%
-1,49 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1,49 €
6,23%
-0,15 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,15 €
0,61%
-0,04 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,04 €
0,19%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 2,31 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -23,95 € |
20: Verwaltungsergebnis | -21,64 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 2,31 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -23,95 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -21,64 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -21,64 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -21,64 € |