Personalservice
Fachbereiche, Stabsstelle und VwVorstand in Personalangelegenheiten, Bearbeitung und Dienstleistung hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub und Fehlzeiten, Ausbildungsorganisations, Gesundheitsmanagement
Ab 2024 als "5.01.111.10 Personal"
Haushaltsdiagramm
-19,11 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-19,11 €
48,99%
-17,43 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-17,43 €
44,69%
1,26 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1,26 €
3,23%
-1,21 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1,21 €
3,09%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1,26 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -17,43 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -19,11 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1,21 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -37,75 € |
20: Verwaltungsergebnis | -36,49 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -36,49 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -36,49 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -36,49 € |