Personalservice

Fachbereiche, Stabsstelle und VwVorstand in Personalangelegenheiten, Bearbeitung und Dienstleistung hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub und Fehlzeiten, Ausbildungsorganisations, Gesundheitsmanagement

Ab 2024 als "5.01.111.10 Personal"

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 39.732
-19,11 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-19,11 €
48,99%
-17,43 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-17,43 €
44,69%
1,26 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1,26 €
3,23%
-1,21 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1,21 €
3,09%
Eine Ebene Höher
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -19,11 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -17,43 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    1,26 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1,21 €
  • Summe
    -36,49 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
1,26 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-37,75 €
20: Verwaltungsergebnis
-36,49 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-36,49 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-36,49 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-36,49 €