Personalservice

Fachbereiche, Stabsstelle und VwVorstand in Personalangelegenheiten, Bearbeitung und Dienstleistung hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub und Fehlzeiten, Ausbildungsorganisations, Gesundheitsmanagement

Ab 2024 als "5.01.111.10 Personal"

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 39.704
-277,74 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-277,74 €
82,20%
-40,33 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-40,33 €
11,94%
18,09 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
18,09 €
5,35%
-1,33 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1,33 €
0,39%
0,38 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,38 €
0,11%
-0,01 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-0,01 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -277,74 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -40,33 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    18,09 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1,33 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,38 €
  • 14 Abschreibungen
    -0,01 €
  • Summe
    -300,94 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
18,47 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-319,40 €
20: Verwaltungsergebnis
-300,94 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-300,94 €
29: Außerordentliches Ergebnis
25,49 €
30: Jahresergebnis
-275,45 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-275,45 €