Personalservice
Fachbereiche, Stabsstelle und VwVorstand in Personalangelegenheiten, Bearbeitung und Dienstleistung hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub und Fehlzeiten, Ausbildungsorganisations, Gesundheitsmanagement
Ab 2024 als "5.01.111.10 Personal"
Haushaltsdiagramm
-277,74 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-277,74 €
82,20%
-40,33 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-40,33 €
11,94%
18,09 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
18,09 €
5,35%
-1,33 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1,33 €
0,39%
0,38 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,38 €
0,11%
-0,01 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-0,01 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 18,47 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -319,40 € |
20: Verwaltungsergebnis | -300,94 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -300,94 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 25,49 € |
30: Jahresergebnis | -275,45 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -275,45 € |