Personalservice
Fachbereiche, Stabsstelle und VwVorstand in Personalangelegenheiten, Bearbeitung und Dienstleistung hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub und Fehlzeiten, Ausbildungsorganisations, Gesundheitsmanagement
Ab 2024 als "5.01.111.10 Personal"
Haushaltsdiagramm
-277,74 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-277,74 €
86,96%
-40,33 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-40,33 €
12,63%
-1,33 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1,33 €
0,42%
-0,01 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-0,01 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 18,47 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -40,33 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -277,74 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1,33 € |
14: Abschreibungen | -0,01 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -319,40 € |
20: Verwaltungsergebnis | -300,94 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -300,94 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 25,49 € |
30: Jahresergebnis | -275,45 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -275,45 € |