Nicht sportbezogene Vereinsförderung
Bereitstellung und Koordination (u.a. Belegung) der Nutzung von 36 Einrichtungen (kreiseigene, städt., private und ähnl. Einrichtungen).
Ab 2024 als "1.04.273.01 Förderung weiterer Zielgruppen"
Haushaltsdiagramm
-12,53 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-12,53 €
57,15%
-4,10 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4,10 €
18,70%
2,02 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
2,02 €
9,23%
-1,72 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1,72 €
7,83%
-1,52 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1,52 €
6,93%
-0,04 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,04 €
0,16%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1,64 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -17,88 € |
20: Verwaltungsergebnis | -16,24 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -16,24 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 1,39 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | -3,26 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -1,86 € |
30: Jahresergebnis | -18,11 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -18,11 € |