Fachbereich 5: Zentrales
Haushaltsdiagramm
-98,96 €
Personal
5.01.111.10 Personal
-98,96 €
-62,91 €
Informations- und Kommunikationstechnik
5.01.111.08 Informations- und Kommunikationstechnik
-62,91 €
-15,04 €
Bürgerbüro
5.02.122.05 Bürgerbüro
-15,04 €
-14,05 €
Städtische Gremien
5.01.111.07 Städtische Gremien
-14,05 €
-13,21 €
Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark
5.01.111.09 Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark
-13,21 €
-7,05 €
Allg. Rechtsangelegenheiten
5.01.111.11 Allg. Rechtsangelegenheiten
-7,05 €
-3,51 €
Organisation und Prozessoptimierung
5.01.111.12 Organisation und Prozessoptimierung
-3,51 €
-3,25 €
Wahlen und Statistik
5.02.121.01 Wahlen und Statistik
-3,25 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 11,56 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -96,63 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -60,44 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -65,45 € |
14: Abschreibungen | -6,26 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -0,69 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -0,09 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -229,55 € |
20: Verwaltungsergebnis | -217,99 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -217,99 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0,01 € |
30: Jahresergebnis | -217,98 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -217,98 € |