Erträge und Aufwendungen

Ordentliche Erträge

ERTRÄGE PRO KOPF2.935,28 €
  • Fachbereich 8: Finanzen
    2.518,40 € (85,80%)
  • Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
    195,40 € (6,66%)
  • Fachbereich 6: Kinderbetreuung
    116,01 € (3,95%)
  • Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
    38,12 € (1,30%)
  • Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
    25,56 € (0,87%)
  • Fachbereich 1: Kultur und Sport
    18,12 € (0,62%)
  • Fachbereich 5: Zentrales
    11,56 € (0,39%)
  • Fachbereich 10: Soziales
    7,15 € (0,24%)
  • Fachbereich 4: Stabsstellen
    2,75 € (0,09%)
  • Fachbereich 9: Bauhof
    2,02 € (0,07%)
  • Fachbereich 11: Zentrale Sonderfunktionen
    0,19 € (0,01%)
Berechnungsgrundlage: 38.556 Einwohner/innen

Ordentliche Aufwendungen

AUFWENDUNGEN GESAMT114.142.285 €
  • Fachbereich 8: Finanzen
    47.594.580 € (41,70%)
  • Fachbereich 6: Kinderbetreuung
    19.533.760 € (17,11%)
  • Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
    13.055.165 € (11,44%)
  • Fachbereich 5: Zentrales
    8.850.658 € (7,75%)
  • Fachbereich 1: Kultur und Sport
    6.523.210 € (5,71%)
  • Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
    5.405.245 € (4,74%)
  • Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
    4.403.790 € (3,86%)
  • Fachbereich 9: Bauhof
    3.866.800 € (3,39%)
  • Fachbereich 11: Zentrale Sonderfunktionen
    2.116.922 € (1,85%)
  • Fachbereich 10: Soziales
    1.432.305 € (1,25%)
  • Fachbereich 4: Stabsstellen
    1.359.850 € (1,19%)