Nicht sportbezogene Vereinsförderung
Bereitstellung und Koordination (u.a. Belegung) der Nutzung von 36 Einrichtungen (kreiseigene, städt., private und ähnl. Einrichtungen).
Ab 2024 als "1.04.273.01 Förderung weiterer Zielgruppen"
Haushaltsdiagramm
-21,28 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-21,28 €
64,17%
-4,70 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4,70 €
14,17%
-2,94 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2,94 €
8,87%
2,27 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
2,27 €
6,85%
-1,67 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1,67 €
5,03%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 2,41 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -30,75 € |
20: Verwaltungsergebnis | -28,33 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -28,33 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -28,33 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -28,33 € |