Parkraumbewirtschaftung
Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkflächen. Ausstattung der Parkflächen mit Parkscheinautomaten
Ab 2024 als "7.12.546.01 Parkeinrichtungen"
Haushaltsdiagramm
-128.033 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-128.033 €
39,35%
-116.800 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-116.800 €
35,89%
-65.380 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-65.380 €
20,09%
-15.198 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-15.198 €
4,67%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 459.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 31.925 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 490.925 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -325.411 € |
20: Verwaltungsergebnis | 165.514 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 165.514 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | 165.514 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 165.514 € |