Haushaltsplanung, -steuerung und -überwachung

Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Haushaltssicherungskonzept, Betreuung der Prüfungstätigkeiten der Revision des Main-Taunus-Kreises bis zum Beschluss über den geprüften Jahresabschluss.

Ab 2024 als "8.01.111.13 Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft"

Haushaltsdiagramm

-122.300 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-122.300 €
58,72%
-55.550 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-55.550 €
26,67%
-30.234 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-30.234 €
14,52%
-200 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-200 €
0,10%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -122.300 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -55.550 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -30.234 €
  • 14 Abschreibungen
    -200 €
  • Summe
    -208.284 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
3.630 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-208.284 €
20: Verwaltungsergebnis
-204.654 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-204.654 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
-50 €
29: Außerordentliches Ergebnis
-50 €
30: Jahresergebnis
-204.704 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-204.704 €