Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft

Hofheim steigern; 4. Angebotsvielfalt der Kinderbetreuungsplätze durch verschiedene Konzeptionen gewährleisten

Ab 2024 als "6.06.365.01 Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft"

Haushaltsdiagramm

-2.447.146 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.447.146 €
81,99%
-377.470 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-377.470 €
12,65%
-151.016 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-151.016 €
5,06%
-9.152 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.152 €
0,31%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -2.447.146 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -377.470 €
  • 14 Abschreibungen
    -151.016 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -9.152 €
  • Summe
    -2.984.784 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
700 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
373.000 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
368.700 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
371.000 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
11.113 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
145.710 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
1.270.223 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-2.984.784 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.714.561 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.714.561 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.714.561 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.714.561 €