Stadtkultur

3. Vermietung und Betrieb der Stadthalle

Ab 2024 als "1.04.281.01 Stadtkultur"

Haushaltsdiagramm

-550.345 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-550.345 €
34,99%
-439.205 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-439.205 €
27,92%
354.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
354.000 €
22,51%
-200.400 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-200.400 €
12,74%
20.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
20.000 €
1,27%
-7.497 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-7.497 €
0,48%
1.500 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.500 €
0,10%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -550.345 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -439.205 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    354.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -200.400 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    20.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -7.497 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    1.500 €
  • Summe
    -821.947 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
375.500 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.197.447 €
20: Verwaltungsergebnis
-821.947 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-821.947 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-821.947 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-821.947 €