Stadtkultur
3. Vermietung und Betrieb der Stadthalle
Ab 2024 als "1.04.281.01 Stadtkultur"
Haushaltsdiagramm
-550.345 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-550.345 €
34,99%
-439.205 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-439.205 €
27,92%
354.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
354.000 €
22,51%
-200.400 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-200.400 €
12,74%
20.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
20.000 €
1,27%
-7.497 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-7.497 €
0,48%
1.500 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.500 €
0,10%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 375.500 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.197.447 € |
20: Verwaltungsergebnis | -821.947 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -821.947 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -821.947 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -821.947 € |