Personalservice
Fachbereiche, Stabsstelle und VwVorstand in Personalangelegenheiten, Bearbeitung und Dienstleistung hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub und Fehlzeiten, Ausbildungsorganisations, Gesundheitsmanagement
Ab 2024 als "5.01.111.10 Personal"
Haushaltsdiagramm
-11.027.475,46 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-11.027.475,46 €
86,96%
-1.601.172,64 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.601.172,64 €
12,63%
-52.724,97 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-52.724,97 €
0,42%
-225,33 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-225,33 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 733.193,42 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -12.681.598,40 € |
20: Verwaltungsergebnis | -11.948.404,98 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 733.193,42 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -12.681.598,40 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -11.948.404,98 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 1.012.056,24 € |
30: Jahresergebnis | -10.936.348,74 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -10.936.348,74 € |