Fuhrparkmanagement

Serviceleistungen für alle, dem städtischen (Rathaus) Fuhrpark angehörenden Fahrzeuge (HU, Inspektion, Tankabrechnungen, Reifenwechsel, etc.)

Ab 2024 als "5.01.111.09 Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark"

Haushaltsdiagramm

-54.468,07 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-54.468,07 €
70,23%
-21.842,36 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-21.842,36 €
28,16%
-1.242,99 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.242,99 €
1,60%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -54.468,07 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -21.842,36 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -1.242,99 €
  • Summe
    -77.553,42 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-77.553,42 €
20: Verwaltungsergebnis
-77.553,42 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-77.553,42 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-77.553,42 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-77.553,42 €