Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft

Hofheim steigern; 4. Angebotsvielfalt der Kinderbetreuungsplätze durch verschiedene Konzeptionen gewährleisten

Haushaltsdiagramm

-3.373.770,41 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3.373.770,41 €
58,69%
-531.224,10 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-531.224,10 €
9,24%
530.197,74 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
530.197,74 €
9,22%
397.275,76 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
397.275,76 €
6,91%
314.512,15 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
314.512,15 €
5,47%
-301.137,05 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-301.137,05 €
5,24%
139.579,65 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
139.579,65 €
2,43%
139.236,51 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
139.236,51 €
2,42%
16.981,43 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
16.981,43 €
0,30%
-4.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-4.000 €
0,07%
387,41 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
387,41 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -3.373.770,41 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -531.224,10 €
  • 06 Erträge aus Transferleistungen
    530.197,74 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    397.275,76 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    314.512,15 €
  • 14 Abschreibungen
    -301.137,05 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    139.579,65 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    139.236,51 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    16.981,43 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -4.000 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    387,41 €
  • Summe
    -2.671.960,91 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
314.512,15 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
387,41 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
530.197,74 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
397.275,76 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
16.981,43 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
139.236,51 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
1.398.591 €
11: Personalaufwendungen
-3.373.770,41 €
12: Versorgungsaufwendungen
139.579,65 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-531.224,10 €
14: Abschreibungen
-301.137,05 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-4.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-4.070.551,91 €
20: Verwaltungsergebnis
-2.671.960,91 €
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
1.398.591 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-4.070.551,91 €
26: Ordentliches Ergebnis
-2.671.960,91 €
27: Außerordentliche Erträge
362,38 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
-73.068,60 €
29: Außerordentliches Ergebnis
-72.706,22 €
30: Jahresergebnis
-2.744.667,13 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-2.744.667,13 €