Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft
Hofheim steigern; 4. Angebotsvielfalt der Kinderbetreuungsplätze durch verschiedene Konzeptionen gewährleisten
Ab 2024 als "6.06.365.01 Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft"
Haushaltsdiagramm
530.197,74 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
530.197,74 €
37,91%
397.275,76 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
397.275,76 €
28,41%
314.512,15 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
314.512,15 €
22,49%
139.236,51 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
139.236,51 €
9,96%
16.981,43 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
16.981,43 €
1,21%
387,41 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
387,41 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.398.591 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -4.070.551,91 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.671.960,91 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.671.960,91 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 362,38 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | -73.068,60 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -72.706,22 € |
30: Jahresergebnis | -2.744.667,13 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.744.667,13 € |