Personalservice

Fachbereiche, Stabsstelle und VwVorstand in Personalangelegenheiten, Bearbeitung und Dienstleistung hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub und Fehlzeiten, Ausbildungsorganisations, Gesundheitsmanagement

Ab 2024 als "5.01.111.10 Personal"

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 40.217
-52,20 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-52,20 €
68,62%
-21,68 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-21,68 €
28,50%
-1,16 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1,16 €
1,52%
0,65 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0,65 €
0,85%
0,39 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,39 €
0,51%
-0,01 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-0,01 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -52,20 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -21,68 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1,16 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    0,65 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,39 €
  • 14 Abschreibungen
    -0,01 €
  • Summe
    -74,01 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
1,03 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-75,05 €
20: Verwaltungsergebnis
-74,01 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
1,03 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-75,05 €
26: Ordentliches Ergebnis
-74,01 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-74,01 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-74,01 €