Der Haushalt im Detail 2024

  • Gesamthaushalt

Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.

Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.

Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.

Haushaltsdiagramm

-47.594.580 €
Fachbereich 8: Finanzen
 Fachbereich 8: Finanzen
-47.594.580 €
41,70%
-19.533.760 €
Fachbereich 6: Kinderbetreuung
 Fachbereich 6: Kinderbetreuung
-19.533.760 €
17,11%
-13.055.165 €
Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
-13.055.165 €
11,44%
-8.850.658 €
Fachbereich 5: Zentrales
 Fachbereich 5: Zentrales
-8.850.658 €
7,75%
-6.523.210 €
Fachbereich 1: Kultur und Sport
 Fachbereich 1: Kultur und Sport
-6.523.210 €
5,71%
-5.405.245 €
Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
 Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
-5.405.245 €
4,74%
-4.403.790 €
Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
 Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
-4.403.790 €
3,86%
-3.866.800 €
Fachbereich 9: Bauhof
 Fachbereich 9: Bauhof
-3.866.800 €
3,39%
-2.116.922 €
Fachbereich 11: Zentrale Sonderfunktionen
 Fachbereich 11: Zentrale Sonderfunktionen
-2.116.922 €
1,85%
-1.432.305 €
Fachbereich 10: Soziales
 Fachbereich 10: Soziales
-1.432.305 €
1,25%
-1.359.850 €
Fachbereich 4: Stabsstellen
 Fachbereich 4: Stabsstellen
-1.359.850 €
1,19%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.873.805 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
6.277.100 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.016.260 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
83.918.000 €
06: Erträge aus Transferleistungen
4.300.000 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
12.503.850 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.017.740 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
1.899.800 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
112.806.555 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-113.369.085 €
20: Verwaltungsergebnis
-562.530 €
23: Finanzergebnis
-406.980 €
26: Ordentliches Ergebnis
-969.510 €
29: Außerordentliches Ergebnis
2.612.800 €
30: Jahresergebnis
1.643.290 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
1.643.290 €