Der Haushalt im Detail 2024
Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.
Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.
Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.
Haushaltsdiagramm
-47.594.580 €
Fachbereich 8: Finanzen
Fachbereich 8: Finanzen
-47.594.580 €
41,70%
-19.533.760 €
Fachbereich 6: Kinderbetreuung
Fachbereich 6: Kinderbetreuung
-19.533.760 €
17,11%
-13.055.165 €
Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
-13.055.165 €
11,44%
-8.850.658 €
Fachbereich 5: Zentrales
Fachbereich 5: Zentrales
-8.850.658 €
7,75%
-6.523.210 €
Fachbereich 1: Kultur und Sport
Fachbereich 1: Kultur und Sport
-6.523.210 €
5,71%
-5.405.245 €
Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
-5.405.245 €
4,74%
-4.403.790 €
Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
-4.403.790 €
3,86%
-3.866.800 €
Fachbereich 9: Bauhof
Fachbereich 9: Bauhof
-3.866.800 €
3,39%
-2.116.922 €
Fachbereich 11: Zentrale Sonderfunktionen
Fachbereich 11: Zentrale Sonderfunktionen
-2.116.922 €
1,85%
-1.432.305 €
Fachbereich 10: Soziales
Fachbereich 10: Soziales
-1.432.305 €
1,25%
-1.359.850 €
Fachbereich 4: Stabsstellen
Fachbereich 4: Stabsstellen
-1.359.850 €
1,19%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 112.806.555 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -22.172.450 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -2.335.900 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.693.330 € |
14: Abschreibungen | -5.168.900 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -19.496.400 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -44.398.150 € |
17: Transferaufwendungen | -2.000.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -103.955 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -113.369.085 € |
20: Verwaltungsergebnis | -562.530 € |
23: Finanzergebnis | -406.980 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -969.510 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 2.612.800 € |
30: Jahresergebnis | 1.643.290 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.643.290 € |