Verkehrslenkung und -überwachung

Vor 2024 als "02.02.4 Verkehrswesen"

Haushaltsdiagramm

-665.700 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-665.700 €
79,72%
-83.850 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-83.850 €
10,04%
-60.600 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-60.600 €
7,26%
-24.900 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-24.900 €
2,98%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -665.700 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -83.850 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -60.600 €
  • 14 Abschreibungen
    -24.900 €
  • Summe
    -835.050 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
436.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-835.050 €
20: Verwaltungsergebnis
-399.050 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-399.050 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-399.050 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-399.050 €