Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Vor 2024 als "01.04.1 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke" und "10.01.2 Hochbau" und "01.04.2 Vermietung gewerblicher Objekte"

Haushaltsdiagramm

-1.193.990 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.193.990 €
42,11%
-1.082.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.082.100 €
38,16%
-513.550 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-513.550 €
18,11%
-26.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-26.000 €
0,92%
-20.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-20.000 €
0,71%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1.193.990 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -1.082.100 €
  • 14 Abschreibungen
    -513.550 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -26.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -20.000 €
  • Summe
    -2.835.640 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
981.900 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-2.835.640 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.853.740 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.853.740 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.853.740 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.853.740 €