Fachbereich 5: Zentrales
Haushaltsdiagramm
380.500 €
Bürgerbüro
5.02.122.05 Bürgerbüro
380.500 €
85,37%
30.500 €
Personal
5.01.111.10 Personal
30.500 €
6,84%
21.600 €
Informations- und Kommunikationstechnik
5.01.111.08 Informations- und Kommunikationstechnik
21.600 €
4,85%
10.000 €
Wahlen und Statistik
5.02.121.01 Wahlen und Statistik
10.000 €
2,24%
3.000 €
Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark
5.01.111.09 Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark
3.000 €
0,67%
100 €
Allg. Rechtsangelegenheiten
5.01.111.11 Allg. Rechtsangelegenheiten
100 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 380.100 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 10.500 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 21.600 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 33.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 445.700 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -8.850.658 € |
20: Verwaltungsergebnis | -8.404.958 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -8.404.958 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 500 € |
30: Jahresergebnis | -8.404.458 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -8.404.458 € |