Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft
Vor 2024 als "01.02.3 Haushaltsplanung, -steuerung und -überwachung" und "01.02.4 Zentrales Controlling / Beteiligungscontrolling" und "01.02.7 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben"
Haushaltsdiagramm
260.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
260.000 €
100,00%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 260.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -647.600 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -274.650 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -922.250 € |
20: Verwaltungsergebnis | -662.250 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -662.250 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -662.250 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -662.250 € |