Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft

Vor 2024 als "01.02.3 Haushaltsplanung, -steuerung und -überwachung" und "01.02.4 Zentrales Controlling / Beteiligungscontrolling" und "01.02.7 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben"

Haushaltsdiagramm

260.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
260.000 €
100,00%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    260.000 €
  • Summe
    260.000 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
260.000 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-647.600 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-274.650 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-922.250 €
20: Verwaltungsergebnis
-662.250 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-662.250 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-662.250 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-662.250 €