Kinder- und Jugendförderung
Vor 2024 als "06.05.1 Jugendarbeit" und "06.06.1 Offene Angebote für Kinder"
Haushaltsdiagramm
-344.900 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-344.900 €
59,70%
-125.760 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-125.760 €
21,77%
-75.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-75.000 €
12,98%
-31.425 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-31.425 €
5,44%
-600 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-600 €
0,10%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 116.420 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -344.900 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -125.760 € |
14: Abschreibungen | -31.425 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -75.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -600 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -577.685 € |
20: Verwaltungsergebnis | -461.265 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -461.265 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -461.265 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -461.265 € |