Kinder- und Jugendförderung

Vor 2024 als "06.05.1 Jugendarbeit" und "06.06.1 Offene Angebote für Kinder"

Haushaltsdiagramm

-344.900 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-344.900 €
59,70%
-125.760 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-125.760 €
21,77%
-75.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-75.000 €
12,98%
-31.425 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-31.425 €
5,44%
-600 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-600 €
0,10%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -344.900 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -125.760 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -75.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -31.425 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -600 €
  • Summe
    -577.685 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
116.420 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-577.685 €
20: Verwaltungsergebnis
-461.265 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-461.265 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-461.265 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-461.265 €