Erträge und Aufwendungen

Ordentliche Erträge

ERTRÄGE GESAMT113.172.775 €
  • Fachbereich 8: Finanzen
    97.099.320 € (85,80%)
  • Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
    7.533.650 € (6,66%)
  • Fachbereich 6: Kinderbetreuung
    4.472.700 € (3,95%)
  • Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
    1.469.780 € (1,30%)
  • Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
    985.560 € (0,87%)
  • Fachbereich 1: Kultur und Sport
    698.700 € (0,62%)
  • Fachbereich 5: Zentrales
    445.700 € (0,39%)
  • Fachbereich 10: Soziales
    275.765 € (0,24%)
  • Fachbereich 4: Stabsstellen
    106.100 € (0,09%)
  • Fachbereich 9: Bauhof
    78.000 € (0,07%)
  • Fachbereich 11: Zentrale Sonderfunktionen
    7.500 € (0,01%)

Ordentliche Aufwendungen

AUFWENDUNGEN GESAMT114.142.285 €
  • 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
    44.398.150 € (38,90%)
  • 11 Personalaufwendungen
    22.172.450 € (19,43%)
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    19.496.400 € (17,08%)
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    17.693.330 € (15,50%)
  • 14 Abschreibungen
    5.168.900 € (4,53%)
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    2.335.900 € (2,05%)
  • 17 Transferaufwendungen
    2.000.000 € (1,75%)
  • 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
    773.200 € (0,68%)
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    103.955 € (0,09%)