Haushaltsplanung, -steuerung und -überwachung
Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Haushaltssicherungskonzept, Betreuung der Prüfungstätigkeiten der Revision des Main-Taunus-Kreises bis zum Beschluss über den geprüften Jahresabschluss.
Ab 2024 als "8.01.111.13 Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft"
Haushaltsdiagramm
4.700 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
4.700 €
100,00%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 4.700 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -56.769 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -25.300 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -173.400 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -255.469 € |
20: Verwaltungsergebnis | -250.769 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -250.769 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -50 € |
30: Jahresergebnis | -250.819 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -250.819 € |