Haushaltsplanung, -steuerung und -überwachung

Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Haushaltssicherungskonzept, Betreuung der Prüfungstätigkeiten der Revision des Main-Taunus-Kreises bis zum Beschluss über den geprüften Jahresabschluss.

Ab 2024 als "8.01.111.13 Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft"

Haushaltsdiagramm

-173.400 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-173.400 €
67,88%
-56.769 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-56.769 €
22,22%
-25.300 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-25.300 €
9,90%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -173.400 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -56.769 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -25.300 €
  • Summe
    -255.469 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
4.700 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-56.769 €
12: Versorgungsaufwendungen
-25.300 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-173.400 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-255.469 €
20: Verwaltungsergebnis
-250.769 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-250.769 €
29: Außerordentliches Ergebnis
-50 €
30: Jahresergebnis
-250.819 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-250.819 €