Personalservice

Fachbereiche, Stabsstelle und VwVorstand in Personalangelegenheiten, Bearbeitung und Dienstleistung hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub und Fehlzeiten, Ausbildungsorganisations, Gesundheitsmanagement

Ab 2024 als "5.01.111.10 Personal"

Haushaltsdiagramm

-603.300 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-603.300 €
51,09%
-543.160 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-543.160 €
46,00%
-34.450 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-34.450 €
2,92%
Eine Ebene Höher
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -603.300 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -543.160 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -34.450 €
  • Summe
    -1.180.910 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
46.200 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.180.910 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.134.710 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.134.710 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.134.710 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
3.350 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
3.350 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.131.360 €