Personalservice

Fachbereiche, Stabsstelle und VwVorstand in Personalangelegenheiten, Bearbeitung und Dienstleistung hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub und Fehlzeiten, Ausbildungsorganisations, Gesundheitsmanagement

Ab 2024 als "5.01.111.10 Personal"

Haushaltsdiagramm

-921.431 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-921.431 €
53,49%
-733.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-733.000 €
42,55%
-68.125 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-68.125 €
3,95%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -921.431 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -733.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -68.125 €
  • Summe
    -1.722.556 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
43.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.722.556 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.679.556 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.679.556 €
29: Außerordentliches Ergebnis
300.000 €
30: Jahresergebnis
-1.379.556 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.379.556 €