Stadtkultur

3. Vermietung und Betrieb der Stadthalle

Ab 2024 als "1.04.281.01 Stadtkultur"

Haushaltsdiagramm

-529.915 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-529.915 €
34,36%
-461.403 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-461.403 €
29,91%
319.900 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
319.900 €
20,74%
-200.400 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-200.400 €
12,99%
25.300 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
25.300 €
1,64%
-4.208 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4.208 €
0,27%
1.300 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.300 €
0,08%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -529.915 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -461.403 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    319.900 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -200.400 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    25.300 €
  • 14 Abschreibungen
    -4.208 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    1.300 €
  • Summe
    -849.426 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
346.500 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.195.926 €
20: Verwaltungsergebnis
-849.426 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-849.426 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-849.426 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-849.426 €