Stadtkultur
3. Vermietung und Betrieb der Stadthalle
Ab 2024 als "1.04.281.01 Stadtkultur"
Haushaltsdiagramm
-584.165 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-584.165 €
36,14%
-487.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-487.100 €
30,13%
319.900 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
319.900 €
19,79%
-200.400 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-200.400 €
12,40%
19.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
19.500 €
1,21%
-3.996 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3.996 €
0,25%
1.500 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.500 €
0,09%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 340.900 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.275.661 € |
20: Verwaltungsergebnis | -934.761 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -934.761 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -934.761 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -934.761 € |