Stadtkultur

3. Vermietung und Betrieb der Stadthalle

Ab 2024 als "1.04.281.01 Stadtkultur"

Haushaltsdiagramm

-529.915 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-529.915 €
44,31%
-461.403 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-461.403 €
38,58%
-200.400 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-200.400 €
16,76%
-4.208 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4.208 €
0,35%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -529.915 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -461.403 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -200.400 €
  • 14 Abschreibungen
    -4.208 €
  • Summe
    -1.195.926 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
346.500 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.195.926 €
20: Verwaltungsergebnis
-849.426 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-849.426 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-849.426 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-849.426 €