Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft
Hofheim steigern; 4. Angebotsvielfalt der Kinderbetreuungsplätze durch verschiedene Konzeptionen gewährleisten
Ab 2024 als "6.06.365.01 Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft"
Haushaltsdiagramm
-2.368.354 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.368.354 €
75,43%
-607.515 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-607.515 €
19,35%
-157.935 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-157.935 €
5,03%
-5.900 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-5.900 €
0,19%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 700 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 622.500 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 394.700 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 101.100 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 10.262 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 146.550 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.275.812 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.139.704 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.863.892 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.863.892 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.863.892 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.863.892 € |