Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft
Hofheim steigern; 4. Angebotsvielfalt der Kinderbetreuungsplätze durch verschiedene Konzeptionen gewährleisten
Ab 2024 als "6.06.365.01 Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft"
Haushaltsdiagramm
-2.979.900 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.979.900 €
78,81%
-581.981 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-581.981 €
15,39%
-194.190 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-194.190 €
5,14%
-25.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-25.000 €
0,66%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 700 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 320.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 689.950 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 424.400 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 24.261 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 172.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.631.311 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.781.071 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.149.760 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.149.760 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.149.760 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.149.760 € |