Haushaltsplanung, -steuerung und -überwachung
Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Haushaltssicherungskonzept, Betreuung der Prüfungstätigkeiten der Revision des Main-Taunus-Kreises bis zum Beschluss über den geprüften Jahresabschluss.
Ab 2024 als "8.01.111.13 Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft"
Haushaltsdiagramm
-129.800 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-129.800 €
58,64%
-57.550 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-57.550 €
26,00%
-27.175 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-27.175 €
12,28%
4.750 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
4.750 €
2,15%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 6.833 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -214.525 € |
20: Verwaltungsergebnis | -207.692 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -207.692 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -50 € |
30: Jahresergebnis | -207.742 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -207.742 € |