Haushaltsplanung, -steuerung und -überwachung

Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Haushaltssicherungskonzept, Betreuung der Prüfungstätigkeiten der Revision des Main-Taunus-Kreises bis zum Beschluss über den geprüften Jahresabschluss.

Ab 2024 als "8.01.111.13 Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft"

Haushaltsdiagramm

-129.800 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-129.800 €
58,64%
-57.550 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-57.550 €
26,00%
-27.175 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-27.175 €
12,28%
4.750 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
4.750 €
2,15%
2.083 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
2.083 €
0,94%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -129.800 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -57.550 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -27.175 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    4.750 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    2.083 €
  • Summe
    -207.692 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
6.833 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-214.525 €
20: Verwaltungsergebnis
-207.692 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-207.692 €
29: Außerordentliches Ergebnis
-50 €
30: Jahresergebnis
-207.742 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-207.742 €