Haushaltsplanung, -steuerung und -überwachung

Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Haushaltssicherungskonzept, Betreuung der Prüfungstätigkeiten der Revision des Main-Taunus-Kreises bis zum Beschluss über den geprüften Jahresabschluss.

Ab 2024 als "8.01.111.13 Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft"

Haushaltsdiagramm

-185.888 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-185.888 €
50,87%
-90.449,01 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-90.449,01 €
24,75%
87.741,50 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
87.741,50 €
24,01%
1.217,08 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.217,08 €
0,33%
-94,54 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-94,54 €
0,03%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -185.888 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -90.449,01 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    87.741,50 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    1.217,08 €
  • 14 Abschreibungen
    -94,54 €
  • Summe
    -187.472,97 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
1.217,08 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-188.690,05 €
20: Verwaltungsergebnis
-187.472,97 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-187.472,97 €
29: Außerordentliches Ergebnis
-122.499,91 €
30: Jahresergebnis
-309.972,88 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-309.972,88 €