Haushaltsplanung, -steuerung und -überwachung

Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Haushaltssicherungskonzept, Betreuung der Prüfungstätigkeiten der Revision des Main-Taunus-Kreises bis zum Beschluss über den geprüften Jahresabschluss.

Ab 2024 als "8.01.111.13 Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft"

Haushaltsdiagramm

-185.888 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-185.888 €
50,87%
-90.449,01 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-90.449,01 €
24,75%
87.741,50 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
87.741,50 €
24,01%
1.217,08 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.217,08 €
0,33%
-94,54 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-94,54 €
0,03%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -185.888 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -90.449,01 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    87.741,50 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    1.217,08 €
  • 14 Abschreibungen
    -94,54 €
  • Summe
    -187.472,97 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
1.217,08 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
1.217,08 €
11: Personalaufwendungen
-90.449,01 €
12: Versorgungsaufwendungen
87.741,50 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-185.888 €
14: Abschreibungen
-94,54 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-188.690,05 €
20: Verwaltungsergebnis
-187.472,97 €
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
1.217,08 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-188.690,05 €
26: Ordentliches Ergebnis
-187.472,97 €
27: Außerordentliche Erträge
58.277,08 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
-180.776,99 €
29: Außerordentliches Ergebnis
-122.499,91 €
30: Jahresergebnis
-309.972,88 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-309.972,88 €