Personalservice

Fachbereiche, Stabsstelle und VwVorstand in Personalangelegenheiten, Bearbeitung und Dienstleistung hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub und Fehlzeiten, Ausbildungsorganisations, Gesundheitsmanagement

Ab 2024 als "5.01.111.10 Personal"

Haushaltsdiagramm

-648.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-648.100 €
48,94%
-636.570 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-636.570 €
48,07%
-39.650 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-39.650 €
2,99%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -648.100 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -636.570 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -39.650 €
  • Summe
    -1.324.320 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
50.100 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.324.320 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.274.220 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.274.220 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.274.220 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.274.220 €