Personalservice
Fachbereiche, Stabsstelle und VwVorstand in Personalangelegenheiten, Bearbeitung und Dienstleistung hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub und Fehlzeiten, Ausbildungsorganisations, Gesundheitsmanagement
Ab 2024 als "5.01.111.10 Personal"
Haushaltsdiagramm
-648.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-648.100 €
48,94%
-636.570 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-636.570 €
48,07%
-39.650 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-39.650 €
2,99%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 50.100 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.324.320 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.274.220 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.274.220 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.274.220 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.274.220 € |