Durchführung, Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Bearbeitung Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Beschluss- und Fristenüberwachung, Durchführung von Bürgerversammlungen nach § 8a HGO

Ab 2024 als "5.01.111.07 Städtische Gremien"

Haushaltsdiagramm

-205.570 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-205.570 €
45,32%
-137.167 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-137.167 €
30,24%
-59.074 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-59.074 €
13,02%
-34.830 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-34.830 €
7,68%
-12.015 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-12.015 €
2,65%
4.900 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
4.900 €
1,08%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -205.570 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -137.167 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -59.074 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -34.830 €
  • 14 Abschreibungen
    -12.015 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    4.900 €
  • Summe
    -443.756 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
4.900 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-448.656 €
20: Verwaltungsergebnis
-443.756 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-443.756 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-443.756 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-443.756 €