Personalservice
Fachbereiche, Stabsstelle und VwVorstand in Personalangelegenheiten, Bearbeitung und Dienstleistung hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub und Fehlzeiten, Ausbildungsorganisations, Gesundheitsmanagement
Ab 2024 als "5.01.111.10 Personal"
Haushaltsdiagramm
-653.185 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-653.185 €
47,72%
-624.816 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-624.816 €
45,65%
50.100 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
50.100 €
3,66%
-40.650 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-40.650 €
2,97%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 50.100 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.318.651 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.268.551 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.268.551 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.268.551 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.268.551 € |