Personalservice

Fachbereiche, Stabsstelle und VwVorstand in Personalangelegenheiten, Bearbeitung und Dienstleistung hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub und Fehlzeiten, Ausbildungsorganisations, Gesundheitsmanagement

Ab 2024 als "5.01.111.10 Personal"

Haushaltsdiagramm

-653.185 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-653.185 €
49,53%
-624.816 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-624.816 €
47,38%
-40.650 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-40.650 €
3,08%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -653.185 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -624.816 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -40.650 €
  • Summe
    -1.318.651 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
50.100 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.318.651 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.268.551 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.268.551 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.268.551 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.268.551 €